Вид налога |
Пени по НДС |
Штрафы по НДС |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России |
182 1 03 01000 01 2100 110 |
182 1 03 01000 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию России (из Беларуси и Казахстана) |
182 1 04 01000 01 2100 110 |
182 1 04 01000 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей — ФТС России) |
153 1 04 01000 01 2100 110 |
153 1 04 01000 01 3000 110 |
Наверняка многие пользователи сети слышали о таком понятии, как КБК пени ндс, но далеко не знает, что это такое. КБК представляют собой коды бюджетной классификации, которые могут быть использованы для распределения доходов, расходов и возможных путях восполнения нехватки гос. бюджета.
Интересным является тот факт, что начиная с 2020 года, вступает в силу новый перечень КБК, который был представлен в ноябре 2019 года. Изменения коснулись в первую очередь НДС на товары, которые реализуются на территории Российской Федерации. Юридическим лицам следует подготовить платёжные поручения по переводу денежных средств в бюджет. Данные об этом должны быть отмечены в 104 поле документа оплаты НДС.
КБК по НДС на период 2019-2020 года остаются примерно такими же, как и раньше:
Согласно современному законодательству Российской Федерации относительно налогов и их уплаты, уклонявшемуся от оплаты или просрочившему уплату налога может быть начислена пеня. Организация рассчитывает пеню самостоятельно, либо получает соответствующее требования от ответственных за налоги органов.
Неуплата налога является правонарушением, поэтому за неё следует оплачивать налоговый штраф. Иногда возникают ситуации, когда человек пытался оплатить налог, но неправильно указал суммы или коды по котором должны были производится уплаты налогов. В случае допущенной ошибки, даётся возможность уточнить платёж, чтобы в конце концов деньги могли поступить на предназначенный для них счёт федерального казначейства.
На данный момент, точная сумма пени рассчитывается согласно правилам, введённым в октябре 2017 года. Если у вас возникают трудности с расчётом пени, то для этого можно использовать специальный онлайн калькулятор. Он доступен всем пользователям сети.
Вывод достаточно простой – благодаря правильному использованию КБК, можно избавиться от проблем с налоговыми платежами. Всегда следует правильно указывать код на действующий нормативный документ. Следует уточнять код перед перечислением пени. Всего их на данный момент существует три разновидности. Для их расчёта используется специальный алгоритм. Под оплату может быть выписана пеня по НДС или штраф по НДС. Код оплаты у них одинаковый и зависит от того, какой вид налога следует оплачивать.